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2018年度费县县委政法委部门决算

www.paly.gov.cn  发布时间:2020/3/11 15:50:49 大 中 小 论坛


2018年度

费县县委政法委部门决算

 

 


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分

 

 

 

部门概况


一、部门职责

19831月,设立中共费县县委政法委员会,组织协调全县政法各部门的工作。县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门,正科级单位,主要职责是坚决维护党中央权威和集中统一领导,维护国家政治安全,推进平安费县、法治费县建设,加强过硬队伍建设,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,支持和监督全县政法单位依法行使职权,做好政法领域改革、见义勇为、法学会等工作,确保全县大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

二、机构设置

从决算单位构成看,县委政法委部门决算包括:县委政法委本级决算。

纳入县委政法委2018年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:县委政法委委机关。

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党费县委员会政法委员会    金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

2244.83

一、一般公共服务支出

30

2239.83

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生 育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

5.00

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2244.83

本年支出合计

54

2244.83

用事业基金弥补收支差额

 26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

 27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

2244.83

总计

58

2244.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                     公开02

部门: 中国共产党费县委员会政法委员会                                      金额单位:万元

      

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

2244.83

2244.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2239.83

2239.83

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1992.77

1992.77

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

281.56

281.56

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

1699.12

1699.12

 

 

 

 

 

2013150

事业运行

12.09

12.09

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

247.07

247.07

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

247.07

247.07

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                     公开03表部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                         金额单位:万元

      

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

2244.83

293.65

1951.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

2239.83

293.65

1946.18

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1992.77

293.65

1699.12

 

 

 

2013101

行政运行

281.56

281.56

0.00

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

1699.12

0.00

1699.12

 

 

 

2013150

事业运行

12.09

12.09

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

247.07

0.00

247.07

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

247.07

0.00

247.07

 

 

 

212

城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

 

 

 

2120803

城市建设支出

5.00

0.00

5.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                             金额单位:万元

收 入

支 出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

  

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2239.83 

一、一般公共服务支出

15

2239.83 

2239.83 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

20

5.00 

 

5.00 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2244.83 

本年支出合计

23

2244.83 

2239.83 

5.00 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2244.83 

总计

28

 2244.83

2239.83 

5.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                          金额单位:万元

      

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

2239.83

293.65

1946.18

201

一般公共服务支出

2239.83

293.65

1946.18

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1992.77

293.65

1699.12

2013101

行政运行

281.56

281.56

0.00

2013102

一般行政管理事务

1699.12

0.00

1699.12

2013150

事业运行

12.09

12.09

0.00

20136

其他共产党事务支出

247.07

0.00

247.07

2013602

一般行政管理事务

247.07

0.00

247.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

205.18

302

商品和服务支出

81.66

310

资本性支出

 

30101

基本工资

56.89

30201

办公费

15.88

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

38.06

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

2.4

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

18.60

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

6.26

30207

邮电费

4.58

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.13

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

37.94

30211

差旅费

12.26

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

23.18

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

18.72

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

6.81

30215

会议费

4.12

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务招待费

1.54

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

6.81

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

6.61

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1.46

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

12.31

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.83

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

4.33

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.74

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

211.99

公用经费合计

81.66

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                             金额单位:万元

      

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

5.00

5.00

 

5.00

 

212

城乡社区支出

 

5.00

5.00

 

5.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

5.00

5.00

 

5.00

 

2120803

城市建设支出

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开08

部门:中国共产党费县委员会政法委员会                                     金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

0.00

6.00

0.00

6.00

2.00

6.37

0.00

4.83

0.00

4.83

1.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 2244.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加1776.58万元,增长379%。主要是增加了网格化工作经费。


二、收入决算情况说明

本年收入合计2244.83万元,其中:财政拨款收入2244.83万元。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2244.83万元,其中:基本支出293.65万元,占13.1%;项目支出1951.18万元,占86.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2244.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1776.58万元,增长379%。主要是网格化工作经费增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2239.83万元,占本年支出合计的99.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1771.58万元,增长378.3%。主要是增加了网格化工作经费。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2239.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2239.83万元,占100%

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.47万元,支出决算为2239.83万元,完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了扫黑除恶专项斗争、网格化服务终端建设、社会稳定风险评估等专项经费。其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费及办公经费支出支出。年初预算为204.74万元,支出决算为281.56万元,完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数主要原因是新录用1名工作人员和增加工资福利支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要主要用于网格化管理工作经费、视频全覆盖线路使用经费、平安费县建设经费等支出。年初预算为1636.6万元,支出决算为1699.12万元,完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争支出。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行项。主要反映用于事业干部社保支出。年初预算为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、其他共产党事务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出项。主要用于网格化终端建设和道路稳评支出。年初预算为0万元,支出决算为247.07万元。决算大于年初预算数的原因是根据市委政法委要求和工作需要,调整预算,追加了网格化终端建设和道路稳评专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算293.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费211.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费81.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5万元,本年支出5万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要反映用于城市道路稳定风险评估支出。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括县委政法委机关,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.37万元,完成年初预算的79.63%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行维护费4.83万元,完成年初预算的80.5%;公务接待费1.54万元,完成年初预算的77%

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.63万元,主要原因是燃油费、公务接待减少。其中:因公出国(境)费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.17万元、公务接待费减少0.46万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后用车减少。公务接待费减少的主要原因是参观考察雪亮工程的活动减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.83万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.8%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费1.54万元,主要用于公务用车燃油费及车辆保险费。2018年县委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为1.54万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.2%2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待工作考察和专项督导,共计接待14批次、159人次(含外事接待0批次、0人次)。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出81.66万元,比年初预算数增加36.78万元,增长81.95%,主要原因是敏感节点多差旅费、其他交通费增加,扫黑除恶专项斗争动员推进任务重印刷费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额199.38万元,其中:政府采购货物支出16.38万元、政府采购服务支出183万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位共组织对“网格化服务管理”项目开展了重点绩效评价,评价金额1395万元。从评价情况来看,该项目资金使用和相关管理比较规范,对全县社会基层社会治理起到积极作用,真正打通了服务群众最后一公里。我县网格化工作经验在《长安》杂志刊登。

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

4、本部门2018年度部门预算项目绩效自评结果公开。以“县委政法委网格化服务管理”项目为例,该项目绩效评价综合得分98分,绩效评价结果为“良好”。绩效评价报告如下:

 

县委政法委网格化服务管理资金绩效评价报告

按照前期准备、单位自评、群众测评等阶段,采取群众测评等方式,组织实施了项目绩效评价工作,结合各乡镇自查自评,形成绩效评价报告。

该项目为整合基层村居社区管理资源,缩小单元面积,延伸服务触角,消除基层管理服务“空白地带”,增强辖区社会管理控制能力,提高社会服务水平,保持社会治安稳定。按照临沂市《关于推进全市基层基础网格化实体化网格管理员专职的通知》和县委、县政府《关于在全县城乡村居社区全面实行网格化管理的实施意见》要求,全县共划分基础网格1010个,同时,为加强网格管理信息化建设,为各级网格长、基础网格员配备智能手机,研发安装具有相关功能的APP软件,为工作开展提供信息技术保障,纳入财政预算1395万元。2018年实际支出1395万元。

紧紧围绕“为民”服务管理目标,以提升群众安全感、满意度、获得感为落脚点,建立网格流程管理机制、民情分析研判机制、监督考核激励机制三项机制,实施“网格+”工作机制,充分发挥网格员作用,把基础网格打造成风险排查的感知触角、矛盾化解的前沿哨卡、便民利民的服务窗口,在基础网格履行综治维稳主责基础上,拓宽服务领域,逐步形成特色社会管理和公共服务模式。

 


 

第四部分

 

 

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

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